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老师介绍
曾任连锁商贸公司主办会计、熟悉企业业务、财税工作流程及重点;担任过集团高新技术生产企业的财务主管,熟悉生产企业成本核算,ERP软件流程。拥有超过十年的财务工作经验。
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购买广告点数,充值1万 到账10400,这400应该属于什么入账,账务怎么处理
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,按照支付金额,计入预付款项即可。无须登记额外赠送的虚拟部分。,
2025-06-24 11:47:46
老师我们公司属于建材销售,找的零工装卸材料,现在要求开具零工的发票 能直接开装卸费么 发票备注写什么?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,销售材料同时提供装卸服务吗?,
2025-06-18 11:04:33
老师,请问公司的固定资产(叉车)现在要卖给别的公司,具体怎么处理?我们需要开发票吗?怎么开票和具体开什么样的发票?然后账务怎么处理?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,正常的固定资产处置。对方一般都需要您这边开具发票,即使不开具,也需要做未开票收入申报。,
2025-06-17 13:57:25
老师想请教一下就是我们企业是在5月份升级成一般纳税人的,那4月份的发票可以勾选抵扣吗
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。,
2025-06-10 13:51:59
老师,这张发票怎么做账
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,无法仅凭发票判断如何进行账务处理的呢。需要具体了解业务,即发生的仓储费的用途。,
2025-06-09 17:51:58
请问研发费用加计扣除什么条件下能够享受呢,我司为制造业,有研发费用,不是高企,不是科技型中小企业
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,符合研发条件,自行申报即享受。 没有高企、科小 要求,
2025-06-06 10:28:38
上面的税率是6%,我们算税金的话是除以1.09*1.09 要不要另外算税金了?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,您的问题已收到,为了更好的为您解答,您可以将业务描述的更具体一些吗?,
2025-06-04 14:12:22
我们公司买了一套防爆柜,一套50000,我是入固定资产哪个类目 ?折旧几年?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,会计上折旧年限是根据 该资产的使用情况来估计的。,
2025-06-03 13:33:19
请问春节福利费是不是按照1月份工资表上的人员分摊申报个税啊?但是有些员工已离职,怎么处理
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,是发放现金的福利吗?,
2025-05-30 10:17:37
老师好啊,比如当时一个股东30万入股,现在她退出,我给他45万,借:实收资本30万,借:资本公积-15万,贷:银行存款45万 是这样吗
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,如果股东仅投入30万,并且都是实收资本。 现在多支付的15万,需要作为分红处理,并代扣代缴个人所得税。,
2025-05-29 16:25:36
老师,请问一下,我们公司一直只是在研发,没有生产,现在因为工艺过程遇到难题,研发不下去,所以停止研发了。公司员工也都裁掉了,也完全停止研发了。现在就是设备全部都只是存封在一个仓库里面,没有进行任研发或者生产,这种情况下,固定资还需要计提折旧吗?后续还会不会重新启动研发也还是未知数。
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,从会计核算角度,应该对所有固定资产进行折旧。 即固定资产折旧还需要计提做账,
2025-05-29 10:10:35
老师,请问房地产开发企业,24年没有结转成本,成本记在开发成本里。24年5.31日前,收到成本发票,怎么入账?入25年还是24年?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,首先说下几个理解上的误区。 1.成本费用应在实际发生时做账,并非收到发票入账。 2.成本结转应该在收入确认时对应结转。确认收入才会结转成本 3.账务处理都是在当期进行,
2025-05-24 16:50:04
小型微利企业要满足什么条件,企业所得税是按5%缴纳吗
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,[图片],
2025-05-20 13:00:07
我有个问题,我们的末分配利润是分红是账面上的数据,还是我们汇算清缴调整后的数据
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,账面上的利润,
2025-05-20 10:34:48
就是2024年12月审计调整时,把实际开票在2025年1月的,但是收入(含收入部分和税额部分)和成本(仅成本部分,不含税)属于2024年12月的发票都审计调整补入在了12月里,我在2025年1月做的收入发票和成本发票重复了就需要红冲掉,我还需要做以前年度损益调整分录吗?是做在2025年1月的账里进行红冲后,再调整损益吗?以前年度损益调整会计分录如何做?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。,您出现的疑问是基于没有搞清楚 收入确认的条件。收入并不是依据发票做账的,
2025-05-19 10:42:32
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